审计

  • 调研文章:关于内部审计工作的探讨(调研报告参考)

    调研文章:关于内部审计工作的探讨    调研文章:关于内部审计工作的探讨    内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁…

    2024年2月22日
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  • 市委书记在2024年调研审计工作座谈会上的讲话

    市委书记在2024年调研审计工作座谈会上的讲话   同志们:   ***总书记在党的二十大报告中指出:“全党必须坚定信心、锐意进取,主动识变应变求变,主动防范化解风险,不断夺取全面…

    2024年2月21日
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  • 讲稿:“七念”作怪人为财死 “五心”具备人生从容

    讲稿:“七念”作怪人为财死“五心”具备人生从容    俗语讲:酒是穿肠的毒药、色是刮骨的钢刀、财是下山的猛虎、气是惹祸的根苗。但还是有一些人“明知山有虎,偏向虎山行”“奥迪不坐换宝…

    2024年2月6日
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  • 如何当好审计组长

    如何当好审计组长   审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥,…

    2024年1月10日
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  • 审计中获取案件线索的12种方法

    审计中获取案件线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供…

    2024年1月10日
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  • 如何审计“吃空饷”的问题?

    如何审计“吃空饷”的问题?    单位“吃空饷”的问题被全社会所诟病,已成为侵蚀财政资金的“黑洞”。“吃空饷”行为隐蔽性极强,审计人员唯有采取适当的审计方法,深入分析和挖掘,才能发…

    2024年1月10日
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  • 审计报告质量的六大问题和改进对策

    审计报告质量的六大问题和改进对策   审计报告质量存在的主要问题   审计报告质量中存在的问题因审计项目的不同而略有不同,但大致可归纳为以下几个方面:   1.基本情况介绍过于具体…

    2024年1月10日
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  • 如何撰写审计分析?

    如何撰写审计分析?    审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析,需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较…

    2024年1月10日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作资料库
  • 物流企业审计关注点与审计方法

    物流企业审计关注点与审计方法    物流,并不单指的快递,它包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、以及相关的物流信息等环节。一般将物流企业分为仓储类企业、物流运输类…

    2024年1月10日
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  • 村级财务审计工作的策略

    村级财务审计工作的策略   做好村级财务审计工作是维护农村集体经济组织和农民合法权益的重要内容和迫切任务,是推进农村基层党风廉政建设的基本保障和具体要求,是构建和谐社会主义新农村的…

    2024年1月10日
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  • 审计的关注要点

    审计的关注要点    一、重视审前调查工作    搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制…

    2024年1月10日
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  • 如何进行国有企业清查核资审计?

    如何进行国有企业清查核资审计?    清查核资审计是根据特定的审计任务要求,对国有公司的资产、负债、净资产情况,按照其所执行的会计制度进行审计清查核实,在全面摸清单位“家底”的基础…

    2024年1月10日
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  • 高效审计访谈:5点经验

    高效审计访谈:5点经验    在审计项目中,对相关人员的访谈和询问是必不可少的一项内容,高效的访谈工作能让审计人员迅速锁定疑点、摸排线索,及时发现问题所在。为此,结合自身的工作经验…

    2024年1月10日
    61
  • 获取审计线索的12种方法

    获取审计线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计…

    2024年1月10日
    55
  • 审计整改管理办法

    审计整改管理办法   1总则   1.1目的   为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。   1.2整…

    2024年1月10日
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  • 这10项内容,不应写进内部审计报告

    这10项内容,不应写进内部审计报告    节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告…

    2024年1月10日
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  • 虚假工程审计技巧

    虚假工程审计技巧    众所周知工程建筑利润丰厚,“水很深”。一个工程建设项目从立项审批、规划管理、招标投标到建设施工、质量管理、物资采购、资金使用,直至最后竣工验收,每一个环节都…

    2024年1月10日
    93
  • 11个实用的审计方法

    11个实用的审计方法   审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计,实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下:   一、询问法   询问法也…

    2024年1月10日
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  • 审计人员保密协议模板

    审计人员保密协议模板   甲方:   乙方:(适用于机构/部门/个人)   为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,…

    2024年1月10日
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  • 审计工作完成后,需要检查哪些事项?

    审计工作完成后,需要检查哪些事项?    1.是否执行业务承接或保持的相关程序?    2.是否签订审计业务约定书?    3.是否制定总体审计策略?    4.审计计划制定过程中…

    2024年1月10日
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