内控

  • 在2024年全省财会监督工作调研座谈会上的交流发言

    在2024年全省财会监督工作调研座谈会上的交流发言    尊敬的各位领导,同志们:    近年来,**市财政局扎实做好财政、财务、会计领域各项监督检查,加强与其他各类监督协同贯通,…

    2024年10月25日
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  • 行政事业单位内部控制工作经验做法

    行政事业单位内部控制工作经验做法    在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:   …

    2024年6月12日
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  • 办公室内控标准化管理工作情况汇报

    办公室内控标准化管理工作情况汇报    2023年来,**厅办公室大力推行内控标准化管理,有力推动了各项工作优质高效落实,取得了“内部感到有压力、外部感到有效率,人人感到有动力”的…

    2024年5月30日
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  • 建立健全内控体系的6步法

    建立健全内控体系的6步法    第一步:内控组织搭建与人员培训    首先,组织保障是建立健全内控的首要条件,根据《基本规范》的定义:内控是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实…

    2024年5月23日
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  • 2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点

    2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点    日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切实提高质效,…

    2024年5月23日
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  • 公司年度内部控制体系建设自评报告

    公司年度内部控制体系建设自评报告     根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行…

    2024年5月8日
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  • 公司内部控制体系建设自评报告(5600字内控总结)

    公司年度内部控制体系建设自评报告    根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有…

    2024年5月6日
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  • 2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点(公司内控)

    2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点    日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切实提高质效,…

    2024年4月24日
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  • 内控制度包括哪些制度,内控制度的作用和意义

    1. 制度的重要性制度是组织运作中的重要规范,它的存在和执行对维护组织的稳定和正常运转具有重要意义。在我十年以上的公务员工作经验中,我深深体会到一个良好的内控制度对于政府机关的重要…

    2024年3月24日
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  • 加强内控机制建设的几点建议

    加强内控机制建设的几点建议    一、当前内控机制存在的问题及分析    当前,内控机制的运行现状总体可以概括为:定位不清晰、内容不明确、责任未落实、运行效果差。主要存在以下问题:…

    2024年1月10日
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  • 国企“制度执行年”活动工作总结报告4500字

    “制度执行年”活动工作总结报告    为严格落实监管部门和集团公司案件防控的工作要求,根据集团公司党委年初提出的工作方针,集团公司组织各级机构认真开展了“制度执行年”活动,通过精心…

    2023年8月4日
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  • 公司“制度执行年”活动工作总结报告

    “制度执行年”活动工作总结报告    为严格落实监管部门和集团公司案件防控的工作要求,根据集团公司党委年初提出的工作方针,集团公司组织各级机构认真开展了“制度执行年”活动,通过精心…

    2023年8月4日
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  • 关于2023年税务工作的讲话材料

    关于2023年税务工作的讲话材料 同志们: 这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言,法制科对当下和今后一段时间的内部控制重…

    2023年8月4日
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  • “制度执行年”活动工作总结报告

    “制度执行年”活动工作总结报告    为严格落实监管部门和集团公司案件防控的工作要求,根据集团公司党委年初提出的工作方针,集团公司组织各级机构认真开展了“制度执行年”活动,通过精心…

    2023年7月28日
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  • “制度执行年”活动工作总结报告

    “制度执行年”活动工作总结报告    ?为严格落实监管部门和集团公司案件防控的工作要求,根据集团公司党委年初提出的工作方针,集团公司组织各级机构认真开展了“制度执行年”活动,通过精…

    2023年7月27日
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  • 内审和外审到底有啥不同?

    内审和外审到底有啥不同?    近年来,随着注册会计师、中级会计师、高级会计师、审计师等证书通过的人数日益增多,一大批高素质的年轻人投入到审计工作中,而会计师事务所高强度的审计工作…

    2023年7月7日
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  • 公司内部控制工作总结(集团企业,汇报报告)

    公司内部控制工作总结范文    20xx年,公司按照工程公司(20xx)x号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本公司在…

    2023年7月2日
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  • 高校内部控制建设基础性情况调研报告

    高校内部控制建设基础性情况调研报告    内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。2012年国家财政部印发《行政事业单位…

    2023年6月10日
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  • 高校内部控制建设基础性情况调研报告

    高校内部控制建设基础性情况调研报告    内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。2012年国家财政部印发《行政事业单位…

    2023年6月8日
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  • (12篇)关于内控合规工作总结

    关于内控合规工作总结(12篇)内控合规工作总结 第一篇通过今年“合规管理年”全行开展的一系列内控与合规制度的学习教育活动,我深知内控合规涉及全行各条线、各部门,覆盖全行的每一个环节…

    2023年3月20日
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